CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z6428CD161 costo copie noleggio fotocopiatrice primaria Carcina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gifel di Felter Enrica 03346380987 |
1549.00 |
13/06/2019 12/04/2023 |
1549.00 |
8616262C53 noleggio fotocopiatori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 |
5962.20 |
01/05/2021 31/03/2026 |
2981.10 |
ZAB3792B98 rinnovo assicurazione alunni e personale 2022-2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLURIASS SRL 09861000967 |
19600.00 |
01/09/2022 31/12/2025 |
12811.50 |
ZDC38C78A3 contratto per mediatori culturali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988 |
455.00 |
26/11/2022 15/02/2023 |
455.00 |
Z3838A0DE1 acquisto materiale progetto STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE SRL 02409740244 |
12493.64 |
17/11/2022 28/02/2023 |
12493.64 |
Z5B38A38A6 acquisto dispositivi nas e licenze Norton |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
331.58 |
17/11/2022 28/02/2023 |
331.58 |
Z3638C760E affidamento incarivo triennale per RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO PAGNONI SRL 03076250988 |
4500.00 |
26/11/2022 30/11/2025 |
1229.50 |
ZF398C76FE contratto progetto di prevenzione DSA scuola dell'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARTORI TARCISIO SRTTCS63C16C408Y |
562.75 |
26/11/2022 31/05/2023 |
562.75 |
Z1F3825175 contratto progetto "Orientamento" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARTORI TARCISIO SRTTCS63C16C408Y |
2143.20 |
13/10/2022 20/06/2023 |
2143.20 |
ZAB38D9192 prenotazione Muse Trento del 31/5/23 primaria di Cogozzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO DELLE SCIENZE 00653950220 |
729.00 |
30/11/2022 31/05/2023 |
729.00 |
Z3138DD2BC rinnovo contratto DPO anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NETSENSE SRL 04253850871 |
600.00 |
01/12/2022 31/12/2023 |
600.00 |
ZAC3914FC2 acquisto kit per le STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA 02605870837 |
218.00 |
14/12/2022 15/01/2023 |
218.00 |
ZDC3925S94 visita al Museo Santa Giulia 1A e 1C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
410.00 |
16/12/2022 28/02/2023 |
410.00 |
ZCB38F584F contratto per incarico medico competente per servizio sorveglianza sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSILA SRLS 03255220836 |
3358.00 |
06/12/2022 31/12/2025 |
3358.00 |
Z4839295C6 rinnovo programmi Argo anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
1633.00 |
17/12/2022 31/12/2023 |
1633.00 |
Z033930A7B rinnovo firma digitale remota DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO TORINO 08456470015 |
30.00 |
20/12/2022 15/01/2023 |
30.00 |
92224362F2 acquisto fornitura per realizzazione reti locali,cablate e wireless nelle scuole |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 |
65590.00 |
10/05/2022 28/02/2023 |
65590.00 |
9555079C9F noleggio apparecchiature multifunzione |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CANON ITALIA SPA 11723840150 |
3958.40 |
20/12/2022 31/12/2027 |
680.84 |
9553915C0F noleggio apparecchiature multifunzione primarie |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 |
4341.20 |
20/12/2022 31/12/2027 |
0.00 |
ZED395B04E intervento per manutenzione Fotostampatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIFEL DI FELTER ENRICA 03346380987 |
290.00 |
10/12/2022 15/02/2023 |
290.00 |
Z5F39140E3 rinnovo contratto anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
1535.82 |
14/12/2022 15/02/2023 |
1535.82 |
Z56395CA47 acquisto materiale per scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
903.51 |
30/12/2022 28/02/2023 |
903.51 |
ZBA399110F intervento per installazione server nas e antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
318.00 |
19/01/2023 19/01/2023 |
318.00 |
ZB53988672 acquisto materiale di cancelleria segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL 07491520156 |
331.34 |
17/01/2023 30/01/2023 |
331.34 |
Z803973982 acquisto toner per stampanti plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIFEL DI FELTER ENRICA 03346380987 |
563.00 |
11/01/2023 30/01/2023 |
563.00 |
Z34397DA69 acquisto libri per alfabetizzazione scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154 |
81.00 |
13/01/2023 30/01/2023 |
81.00 |
Z443976139 acquisto libri per la primaria di Villa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154 |
394.43 |
11/01/2023 30/01/2023 |
394.43 |
Z5F39A75EF acquisto materiale musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLI PIETRO 00139480982 |
307.38 |
25/01/2023 27/01/2023 |
307.38 |
ZE539B2351 noleggio autobus per visita Brescia Musei S.Giulia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVZI LA VALLE 00602320988 |
345.45 |
27/01/2023 27/01/2023 |
345.45 |
Z3D39AAB85 acquisto carta formato A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI E RUOCCO 03443520170 |
918.00 |
26/01/2023 31/01/2023 |
918.00 |
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