CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z4E37AC3E5 cartellini e nastri per orologio timbratore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COAN SISTEMI 03968190987 |
475.00 |
07/09/2022 15/09/2022 |
475.00 |
Z9C3781214 acquisto pc ricondizionato e memorie pc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EXTREMEBIT SRL 05036810652 |
649.00 |
19/08/2022 02/09/2022 |
649.00 |
Z4B377CE2A acquisto bacheche e cancellini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROSCART 01469840662 |
855.94 |
17/08/2022 30/08/2022 |
855.94 |
Z7F3745DFE stampa diari scolastici a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.M. GRAFICA SRL 10135660016 |
2022.50 |
26/07/2022 29/09/2022 |
2022.50 |
Z8E37D5469 manutenzione timbratori plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COAN SISTEMI 03968190987 |
125.65 |
21/09/2022 21/09/2022 |
125.65 |
ZE7374B5D5 acquisto gambe per tavoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IKEA ITALIA RETAIL SRL 02992760963 |
98.36 |
27/07/2022 21/09/2022 |
98.36 |
Z0B37C848A acquisto softwar per alunno disabile primaria di Villa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUXILIA SAS 01744630367 |
240.00 |
16/09/2022 26/09/2022 |
240.00 |
Z70377C38C acquisto server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
2004.00 |
17/08/2022 27/09/2022 |
2004.00 |
ZC737BBF27 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIGO' SRL 00965910193 |
349.59 |
13/09/2022 30/09/2022 |
349.59 |
Z663761754 realizzazione parete divisoria scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZANOTTI MARIO 03620790984 |
3160.00 |
03/08/2022 15/10/2022 |
3160.00 |
ZB037DFD64 acquisto materiale didattico primaria di Cogozzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
670.62 |
23/09/2022 30/09/2022 |
670.62 |
ZD937DF8C1 acquisto materiale didattico infanzia di Villa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
824.75 |
23/09/2022 15/10/2022 |
824.75 |
Z0B37CA0F9 acquisto materiale didattico infanzia di Villa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
1648.53 |
16/09/2022 15/10/2022 |
1648.53 |
Z5A37CA599 acquisto materiale didattico primaria di Carcina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
715.07 |
16/09/2022 11/11/2022 |
715.07 |
Z2E378DCCD pacchetto ore per installazione econfigutazione server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
360.00 |
26/08/2022 11/11/2022 |
360.00 |
Z153874478 acquisto libri in comodato d'uso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SELENE LIBRI SRL 02367630965 |
7000.00 |
07/11/2022 19/11/2022 |
7000.00 |
Z29351F8C1 contratto per manutenzione sito anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA 06325940960 |
728.00 |
01/01/2022 31/12/2022 |
728.00 |
Z6C3880780 richiesta firma digitale Aruba OTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO TORINO 08456470015 |
70.00 |
09/11/2022 19/11/2022 |
70.00 |
ZD938AD044 acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUREA ITALIA SRLS 15713901005 |
350.00 |
21/11/2022 29/11/2022 |
350.00 |
ZE638E9F6A servizio trasporto da primaria Cogozzo a primaria Villa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI AUTOSERVIZI 04051300988 |
227.27 |
03/12/2022 10/12/2022 |
227.27 |
Z91387DE7D servizio trasporto nuoto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MENSI AUTOSERVIZI 04051300988 |
1227.27 |
09/11/2022 19/12/2022 |
1227.27 |
Z9838A9591 acquisto materiale igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIGO' SRL 00965910193 |
1730.52 |
18/11/2022 10/12/2022 |
1730.52 |
Z7D388A7FA acquisto materiale didattico primaria di Villa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
823.07 |
11/11/2022 10/12/2022 |
823.07 |
Z15389B602 rinnovo dominio Aruba sito scuola anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 01573850516 |
55.00 |
16/11/2022 10/12/2022 |
55.00 |
Z1A37D538A acquisto materiale sanificante plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174 |
1357.44 |
21/09/2022 19/12/2022 |
1357.44 |
ZAB3792B98 rinnovo assicurazione alunni e personale 2022-2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLURIASS SRL 09861000967 |
6500.00 |
01/09/2022 28/02/2023 |
0.00 |
ZDC38C78A3 contratto per mediatori culturali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988 |
455.00 |
26/11/2022 15/02/2023 |
0.00 |
Z3838A0DE1 acquisto materiale progetto STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE SRL 02409740244 |
12694.76 |
17/11/2022 28/02/2023 |
0.00 |
Z5B38A38A6 acquisto dispositivi nas e licenze Norton |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
331.58 |
17/11/2022 28/02/2023 |
0.00 |
Z3638C760E affidamento incarivo triennale per RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO PAGNONI SRL 03076250988 |
4500.00 |
26/11/2022 30/11/2025 |
0.00 |
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