CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZED339E85A acquisto materiale didattico scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
372.86 |
26/10/2021 29/11/2021 |
372.86 |
Z6833E01E2 acquisto materiale didattico infanzia di Cogozzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
472.37 |
12/11/2021 29/11/2021 |
472.37 |
ZDC3408FBF acquisto materiale didattico primaria di carcina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
258.70 |
23/11/2021 26/11/2021 |
258.70 |
Z1834093C9 acquisto webcam scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 |
61.33 |
23/11/2021 30/11/2021 |
61.33 |
Z4833C7FC7 acquisto etichette e tamburo stampante Brother |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
43.50 |
06/11/2021 30/11/2021 |
43.50 |
ZD533E4F4E rinnovo servizi per dominio sito istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 01573850516 |
50.00 |
13/11/2021 30/11/2021 |
50.00 |
Z4033FF106 acquisto dispositivi igienici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174 |
246.00 |
19/11/2021 07/12/2021 |
246.00 |
ZE23435157 contratto per interventi assistenza pc uffici segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRA CARLO 02853920987 |
800.00 |
12/04/2019 13/12/2021 |
800.00 |
Z03343510B contratto per interventi laboratorio informatica secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRA CARLO 02853920987 |
624.00 |
12/04/2019 13/12/2021 |
624.00 |
ZB134450C8 acquisto materiale didattico primaria Cailina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
172.26 |
06/12/2021 26/02/2022 |
172.26 |
Z0B343C7E0 acquisto lampade per videoproiettori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
600.00 |
03/12/2021 16/12/2021 |
600.00 |
Z243472B77 acquisto maeriale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIRA CARLO 02853920987 |
149.00 |
16/12/2021 16/12/2021 |
149.00 |
Z9E345A6BF acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIGO' SRL 00965910193 |
999.57 |
11/12/2021 21/12/2021 |
999.57 |
Z29345C10F assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHUBB EUROPEAN GROUP SE 04124720964 |
6454.00 |
01/09/2021 17/12/2021 |
6454.00 |
Z94342F7AF contratto progetto "Stare bene in classe" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIVITAS 02710760980 |
500.00 |
01/12/2021 21/12/2021 |
500.00 |
Z1F343ACE9 carrelli mobili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 |
879.00 |
03/12/2021 30/03/2022 |
0.00 |
Z0D3472B26 contratto progetto " vado in prima" A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARTORI TARCISIO 01784760983 |
560.00 |
16/12/2021 31/05/2022 |
0.00 |
Z68346FF0B rinnovo contratto annuale sorveglianza sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOSILA SRLS 03255220836 |
720.00 |
01/12/2021 30/11/2022 |
0.00 |
Z473365108 contratto progetto Orientamento a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARTORI TARCISIO 01784760983 |
3156.00 |
11/10/2021 30/06/2022 |
0.00 |
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