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Istituto Comprensivo 'Olivelli'
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Determina
Numero protocollo:
7567
Data protocollo:
28/12/2023
Allegato:
timbro-decisione-contrarre-n-118-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z733DF32AC
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
UNICREDIT | 00348170101
CREDITO COOPERATIVO BRESCIANO | 02529020220
MONTI PASCHI DI SIENA | 01483500524
INTESA SAN PAOLO | 11991500015
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
UNICREDIT | 00348170101
Importo €:
2.000,00
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
28/12/2023
Data fine lavori / Consegna fornitura:
30/04/2025
Importo €:
2.000,00
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
43
12/04/2024
500.00
243
10/10/2024
500.00
4
10/01/2024
500.00
Totale pagato:
1.500,00
Tipo pagamento:
Acconto
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
direttore.sga
il
Mar, 16/01/2024 - 11:12
URL:
https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/rinnovo-servizio-tesoreria-0