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Istituto Comprensivo 'Olivelli'
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Determina
Numero protocollo:
5696
Data protocollo:
28/12/2016
Acquisizione CIG
CIG:
ZF91CBB811
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Arici SRL | 01179300171
Tecnoffice di G.Massoli | 02855790982
Gifel di Felter Enrica | 03346380987
Ti-emme brescia | 01858340985
G3 Informatica | 03970540963
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Aggiudicatario:
Arici SRL | 01179300171
Importo €:
300,00
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori:
28/12/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura:
31/12/2017
Importo €:
300,00
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
71
29/03/2017
300.00
Totale pagato:
300,00
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
direttore.sga
il
Mer, 11/01/2017 - 10:23
URL:
https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/preventivi-manutenzione-e-assistenza-fotocopiatrici-plessi