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Istituto Comprensivo 'Olivelli'
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Determina
Numero protocollo:
945
Data protocollo:
04/02/2021
Allegato:
determina-n-13-acquisto-materiale-pulizia-plessi-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z06307EBC3
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
ARDIGO' SRL | 00965910193
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo:
937
Data protocollo:
04/02/2021
Aggiudicatario:
ARDIGO' SRL | 00965910193
Importo €:
766,36
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
937
Data protocollo:
04/02/2021
Data inizio lavori:
04/02/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura:
28/02/2021
Importo €:
766,36
Allegato:
firmato-ordine-6002095.pdf
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
51
22/03/2021
766.36
Totale pagato:
766,36
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
direttore.sga
il
Mer, 28/07/2021 - 13:29
URL:
https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-plessi-2