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Istituto Comprensivo 'Olivelli'
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Determina
Numero protocollo:
4516
Data protocollo:
03/07/2024
Allegato:
timbro-decisione-contrarre-n-73-acquisto-materiale-di-pulizia-adigo-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
B251658C99
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
ARDIGO' SRL | 00965910193
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo:
4517
Data protocollo:
03/07/2024
Aggiudicatario:
ARDIGO' SRL | 00965910193
Importo €:
254,06
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
4517
Data protocollo:
03/07/2024
Data inizio lavori:
22/06/2024
Data fine lavori / Consegna fornitura:
17/07/2024
Importo €:
254,06
Allegato:
firmato-riepilogo-fase-7939021.pdf
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
165
29/07/2024
254.06
Totale pagato:
254,06
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
direttore.sga
il
Sab, 21/09/2024 - 10:01
URL:
https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-22