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Istituto Comprensivo 'Olivelli'
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Determina
Numero protocollo:
5418
Data protocollo:
09/11/2019
Allegato:
determina-n-93-trattativa-diretta-ee-cogozzo-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG:
Z8A2A6A51E
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Effegi di Fantoni G.& C. SNC | 01872630171
Numero protocollo:
sn
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo:
sn
Aggiudicatario:
Effegi di Fantoni G.& C. SNC | 01872630171
Importo €:
164,50
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
sn
Data inizio lavori:
30/10/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
15/11/2019
Importo €:
164,50
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
293
16/11/2019
164.50
Totale pagato:
164,50
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Direttore SGA
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
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Inviato da
direttore.sga
il
Ven, 06/12/2019 - 09:55
URL:
https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/acquisto-materiale-consumo-primaria-di-cogozzo